14025 |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 1
|
115,86 € |
|
|
21. 2. 2014 |
Obec Hrašné 3, Hrašné |
00311634 |
2014015 |
TO Samsung SCX4521 D3
|
42,60 € |
|
|
21. 2. 2014 |
Stanislav Sadloň,Gravicom, M.Marečka 970/16,Myjava |
43130674 |
0057735367 |
Poplatky za hovory v mobilnej sieti - OÚ a MŠ
|
62,91 € |
A6761833 |
|
19. 2. 2014 |
Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8, Bratislava |
35697270 |
340239 |
potraviny do ŠJ
|
131,47 € |
|
|
19. 2. 2014 |
COOP Jednota Senica,spotrebné sružatvo, Nám.oslobodenia 12 Senica |
00168891 |
7437464421 |
Faktúra za odber elektrickej energie / verejné osvetlenie /RV
|
304,49 € |
|
|
17. 2. 2014 |
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava |
36677281 |
22014 |
Výmena radiatora v MŠ
|
217,00 € |
|
|
14. 2. 2014 |
Ivan Ragan,inštalaterske práce,Prašník |
40200736 |
340229 |
potraviny do ŠJ
|
144,56 € |
17 |
|
14. 2. 2014 |
COOP Jednota Senica,spotrebné sružatvo, Nám.oslobodenia 12 Senica |
00168891 |
9758621725 |
T-com poplatky za pevné linky
|
48,36 € |
|
|
11. 2. 2014 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 |
14400003 |
Návod na zostavenie poznámok
|
9,00 € |
|
|
11. 2. 2014 |
RVC Senica s.r.o.,M.Nešpora 925/8,Senica |
37986635 |
14016 |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 1
|
110,42 € |
13204 |
|
11. 2. 2014 |
Obec Hrašné 3, Hrašné |
00311634 |
14400002 |
Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2014
|
23,00 € |
|
|
11. 2. 2014 |
RVC Senica s.r.o.,M.Nešpora 925/8,Senica |
37986635 |
03101400117 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu
|
249,51 € |
1010362007 |
|
11. 2. 2014 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Kostolné č.390 |
34133861 |
FV14005 |
Faktúra za posypový materiál, kamenivo, soľ
|
454,22 € |
|
2.2.2014 |
6. 2. 2014 |
Ján Krč ml., Turá Lúka 285, Myjava |
44474041 |
7218023417 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
262,00 € |
|
|
5. 2. 2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,Bratislaca |
35815256 |
14009 |
Hnedé uhlie
|
997,92 € |
|
|
5. 2. 2014 |
Sadák Ján ,predaj palív ,Brezová pod Bradlom 397 |
30975069 |
314146299 |
Opakované dodanie tovaru - vodné
|
24,71 € |
|
|
4. 2. 2014 |
Brantner Slovakia, s.r.o. Vietnamská 22, Bratislava , prevádzka Myjava |
35850370 |
1011400013 |
MY 703 AB - traktor s prívesom (fekál) vývoz odpadov zo septika
|
69,91 € |
|
05/01/2014 |
30. 1. 2014 |
Brantner Slovakia, s.r.o. Vietnamská 22, Bratislava , prevádzka Myjava |
31698336 |
314146297 |
Opakované dodanie tovaru - vodné
|
11,23 € |
|
|
30. 1. 2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 |
314146301 |
Opakované dodanie tovaru - vodné
|
20,22 € |
|
|
30. 1. 2014 |
Brantner Slovakia, s.r.o. Vietnamská 22, Bratislava , prevádzka Myjava |
35850370 |
72014 |
Konzultačná činnosť v oblasti ŽP
|
30,00 € |
|
|
22. 1. 2014 |
RNDr. Elena Balúnová, Ul.gen.L.Svobodu 1358/4,Senica |
40766918 |
14004 |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 1
|
132,10 € |
29092011 |
|
21. 1. 2014 |
Obec Hrašné 3, Hrašné |
00311634 |
0057735367 |
Poplatky za hovory v mobilnej sieti - OÚ a MŠ
|
63,06 € |
|
|
21. 1. 2014 |
Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8, Bratislava |
35697270 |
7418222655 |
Faktúra za odber elektrickej energie / verejné osvetlenie /RV
|
304,49 € |
121227361 |
|
16. 1. 2014 |
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava |
36677281 |
2014002 |
Pečiatka guľatá
|
19,70 € |
|
|
16. 1. 2014 |
Stanislav Sadloň,Gravicom, M.Marečka 970/16,Myjava |
43130674 |
7400073512 |
T-com poplatky za pevné linky
|
34,81 € |
|
|
16. 1. 2014 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 |
7010477288 |
Vyúčtovanie za elektrinu 1.1.2013-31.12.2013
|
-801,64 € |
|
|
16. 1. 2014 |
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava |
0036677281 |
13259 |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu
|
104,36 € |
|
|
13. 1. 2014 |
Obec Hrašné 3, Hrašné |
00311634 |
131616 |
aktualizácia programov na CD
|
21,00 € |
|
|
13. 1. 2014 |
Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, Stupava |
46919805 |
1213004926 |
vyúčtovacia fa za elektriku VO
|
72,05 € |
|
|
10. 1. 2014 |
Right Power Energy, s.r.o.,M.R.Štefánika 3570/129,Žilina |
44742479 |
1213004925 |
vyúčtovacia fa za elektriku MŠ
|
122,20 € |
|
|
10. 1. 2014 |
Right Power Energy, s.r.o.,M.R.Štefánika 3570/129,Žilina |
44742479 |
1213004924 |
vyúčtovacia fa za elektriku MŠ
|
122,08 € |
|
|
10. 1. 2014 |
Right Power Energy, s.r.o.,M.R.Štefánika 3570/129,Žilina |
44742479 |
Z201400017 |
Webhosting priepasne.sk (24.1.2014-23.1.2015)
|
138,67 € |
|
|
10. 1. 2014 |
AlejTech,spol. s r.o.,Pestovateľská 308/23,Tomášov |
36291374 |
2013918 |
obecné noviny
|
71,81 € |
|
|
9. 1. 2014 |
Ghstudio s.r.o. nám. Oslobodenia 4/18, 90501 Senica |
36274381 |
5757640880 |
T-com poplatky za pevné linky
|
48,37 € |
|
|
9. 1. 2014 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 |
0310132004 |
na základe zmluvy č. 1010362007 faktúra za zneškodnenie odpadu
|
138,43 € |
|
|
9. 1. 2014 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Kostolné č.390 |
34133861 |
1213004929 |
vyúčtovacia faktúra za elektriku VO
|
-48,81 € |
|
|
9. 1. 2014 |
Right Power Energy, s.r.o.,M.R.Štefánika 3570/129,Žilina |
44742479 |
1213004931 |
vyúčtovacia fa za elektriku PO
|
133,27 € |
|
|
9. 1. 2014 |
Right Power Energy, s.r.o.,M.R.Štefánika 3570/129,Žilina |
44742479 |
1213004930 |
vyúčtovacia fa za elektriku PO
|
94,24 € |
|
|
9. 1. 2014 |
Right Power Energy, s.r.o.,M.R.Štefánika 3570/129,Žilina |
44742479 |
1213004928 |
vyúčtovacia fa za elektriku TJ
|
91,22 € |
|
|
9. 1. 2014 |
Right Power Energy, s.r.o.,M.R.Štefánika 3570/129,Žilina |
44742479 |
1213004927 |
vyúčtovacia fa za elektriku VO
|
-1 016,40 € |
|
|
9. 1. 2014 |
Right Power Energy, s.r.o.,M.R.Štefánika 3570/129,Žilina |
44742479 |
332033 |
potraviny do ŠJ
|
188,63 € |
|
|
7. 1. 2014 |
COOP Jednota Senica,spotrebné sružatvo, Nám.oslobodenia 12 Senica |
00168891 |
7190604157 |
Faktúra za odber elektrickej energie / verejné osvetlenie
|
286,80 € |
|
|
7. 1. 2014 |
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava |
36677281 |
7180626484 |
Faktúra za dodanie tovaru a služby /elektriny/Podmlynárová
|
244,73 € |
|
|
3. 1. 2014 |
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 |
36677281 |
7247972015 |
faktura-za-odber-zemneho-plynu-za-obd-od 1.1.2014-31.1.2014
|
271,00 € |
|
|
3. 1. 2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,Bratislaca |
35815256 |
350002217 |
školské ovocie
|
5,36 € |
|
|
3. 1. 2014 |
Boni Fructi, spol. s r.o. Lipnická 3035/162 Dunajská Lužná |
35766981 |
101401074 |
1-4-rocny-poplatok-na-jednotku-GPS
|
35,64 € |
0211/01.03 |
|
3. 1. 2014 |
X-Track,spol.s r.o.,507,Moravský Svätý Ján |
44262566 |
17140141 |
Prístup do siete internet rok 2014
|
179,28 € |
|
|
3. 1. 2014 |
MyjavaNET s.r.o. |
46682571 |
13250 |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 5.12.2013
|
116,04 € |
|
|
3. 1. 2014 |
Obec Hrašné 3, Hrašné |
00311634 |
2013/0295 |
Faktúra za riady do MŠ nôž, lyžice, miska
|
28,60 € |
|
|
27. 12. 2013 |
A-nova s.r.o.,Hollého 855/15, Skalica |
45356505 |
35366 |
dobropis za vrátené poukážky
|
102,00 € |
|
|
27. 12. 2013 |
Edenred Slovakia, s.r.o.,Karadžičova 8,P.OBOX 21 |
31328695 |