| 0046603791 |
Telefonne poplatky
|
37,00 € |
|
|
26. 4. 2024 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
| 240105 |
Servisné práce - správa PC siete
|
111,79 € |
|
|
6. 5. 2024 |
BN Invest, s.r.o., Nám. M.R. Štefánika 935/5, 907 01 Myjava |
36227391 |
| 2024025 |
Ťažba a približovanie dreva v poraste - marec
|
4 760,86 € |
22012024 |
|
2. 5. 2024 |
Igor Plichta, Kálnica 42, 916 37 Kálnica |
32781130 |
| 2024088 |
Služby v lesníctve apríl 2024
|
840,00 € |
22012024 |
|
2. 5. 2024 |
SVEHRA, s.r.o., Horný rad 534/5, Brezová pod Bradlom 906 13 |
50973550 |
| 8824018133 |
Predĺženie platformy
|
79,20 € |
|
|
29. 4. 2024 |
KROS a.s., Bytčická 9009/14, 010 01 Žilina |
31635903 |
| 0102024 |
Sadenice
|
60,00 € |
|
|
15. 4. 2024 |
Peter Sagan, Skalská Nová Ves 207, Skalka nad Váhom 91331 |
34596089 |
| 7103988141 |
El. energia
|
82,87 € |
|
|
10. 4. 2024 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 |
36677281 |
| 2024070 |
Služby v lesníctve marec 2024
|
840,00 € |
22012024 |
|
4. 4. 2024 |
SVEHRA, s.r.o., Horný rad 534/5, Brezová pod Bradlom 906 13 |
50973550 |
| 24014 |
spracovanie účetovných dokladov február 2024
|
304,00 € |
31102017 |
|
3. 4. 2024 |
DOMEKON, s.r.o., Pažite 453/25, 907 01 Myjava |
46787321 |
| 10240019 |
Výroba platne
|
954,00 € |
|
|
3. 4. 2024 |
MH, welding - mont s.r.o., Cerová 118, 906 33 Cerová |
52059014 |
| 0046603791 |
Telefonne poplatky
|
37,00 € |
|
|
2. 4. 2024 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
34139281 |
| 2024018 |
Tažba a približovaie dreva február 2023
|
4 752,00 € |
22012024 |
|
19. 3. 2024 |
Igor Plichta, Kálnica 42, 916 37 Kálnica |
32781130 |
| 220240122 |
kontrola a nastavenie ručnej brzdy
|
34,99 € |
|
|
28. 3. 2024 |
TT-CAR Senica, s.r.o., Hurbanova 1409/44, 905 01 Senica |
36262811 |
| 20240040 |
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
289,68 € |
07022024 |
|
22. 3. 2024 |
MYPRO s.r.o., Staromyjavská 716/73, 907 01 Myjava |
34139281 |
| 20240023 |
Služby zodpovednej osoby
|
11,52 € |
|
|
19. 3. 2024 |
Algger s.r.o., Spartakovská 6832/24, Trnava 917 01 |
51002876 |
| 7161590810 |
Elektrická eneriga
|
83,27 € |
|
|
8. 3. 2024 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 |
36677281 |
| 2024054 |
Služby v lesníctve február 2024
|
840,00 € |
22012024 |
|
1. 3. 2024 |
SVEHRA, s.r.o., Horný rad 534/5, Brezová pod Bradlom 906 13 |
50973550 |
| 24008 |
spracovanie účetovných dokladov január 2024
|
270,00 € |
31102017 |
|
27. 2. 2024 |
DOMEKON, s.r.o., Pažite 453/25, 907 01 Myjava |
46787321 |
| 0046603791 |
Telefonne poplatky
|
37,00 € |
|
|
26. 2. 2024 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
| 52400226 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
207,90 € |
|
|
20. 2. 2024 |
Pyroteam Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, 905 01 Senica |
36241903 |
| 22406870 |
Náhradné diely na kávovar
|
64,13 € |
|
|
19. 2. 2024 |
Jozef Ferko AV-EL mak., Stakčínska 752, 069 01 SNINA |
34290630 |
| 20240012 |
Služby zodpovednej osoby
|
11,52 € |
|
|
21. 2. 2024 |
Algger s.r.o., Spartakovská 6832/24, Trnava 917 01 |
51002876 |
| 1240033 |
Kosačka, mulčovač, pohonná jednotka
|
2 700,00 € |
|
|
21. 2. 2024 |
ZARTECH, s.r.o., Turá Lúka 65, 907 03 Myjava |
51726505 |
| 2024032 |
Služby v lesníctve január 2024
|
309,00 € |
28012022 |
|
6. 2. 2024 |
SVEHRA, s.r.o., Horný rad 534/5, Brezová pod Bradlom 906 13 |
50973550 |
| 2024028 |
Členský príspevok na rok 2024
|
68,00 € |
|
|
6. 2. 2024 |
Združenie obecných lesov SR, J. Kráľa 14, 960 01 Zvolen |
31913814 |
| 7181378919 |
Elektrická energia január 2024 píla
|
83,66 € |
|
|
7. 2. 2024 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 |
36677281 |
| 24002 |
Faktúra za spracovanie účtovníctva č. 24002
|
225,00 € |
|
|
29. 1. 2024 |
Domekon, s.r.o., Pažitie 453/25, 907 01 Myjava |
46787321 |
| 2758293323 |
Faktúra Orange č.2758293323
|
35,00 € |
|
|
25. 1. 2024 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
| 2758306478 |
Faktúra za Orange č. 2758306478
|
2,00 € |
|
|
25. 1. 2024 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
| 20240010 |
Faktúra za služby č. 20240010
|
11,52 € |
|
|
23. 1. 2024 |
ALGGER s.r.o., Spartakovská 6832/24, 91701 Trnava |
51002876 |
| 22/2023 |
Faktúra za ťažbu č.22/2023
|
1 186,88 € |
|
|
15. 1. 2024 |
Štefan Boor, Zbehy 909, 916 16 Krajné |
50710125 |
| 32300099 |
Faktúra za odhŕňanie ciest č. 32300099
|
57,60 € |
|
|
15. 1. 2024 |
Emil Krajčík Agro, s.r.o., Dlhá 1424/47, 905 01 Senica |
44222947 |
| 7103953932 |
Faktúra za elektrinu č. 7103953932
|
87,22 € |
|
|
9. 1. 2024 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 |
36677281 |
| 2023403 |
Faktúra za služby v lesníctve č. 2023403
|
618,00 € |
|
|
9. 1. 2024 |
Svehra, s.r.o., Horný rad 534/5, 906 13 Brezová pod Bradlom |
50973550 |
| 2301849 |
Faktúra za kartotékové skrine č. 2301849
|
637,20 € |
|
212301978 |
12. 12. 2023 |
ABAmet, s.r.o., Mierové nám. 4, 924 01 Galanta |
47966947 |
| 2753717816 |
Faktúra za Orange č. 2753717816
|
35,00 € |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
| 2753732483 |
Faktúra za Orange č. 2753732483
|
2,00 € |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
| 32300097 |
Faktúra za odhŕňanie ciest č. 32300097
|
184,32 € |
|
|
|
Emil Krajčik Agro, s.r.o., Dlhá 1424/47, 905 01 Senica |
44222947 |
| 2023000626 |
Faktúra za SSL certifikát a inštalácia č. 2023000626
|
48,00 € |
|
|
|
AlejTech, spol, s r.o., Revolučná 29, 821 04 Bratislava- Ružinov |
36291374 |
| 23072 |
Faktúra za spracovanie účtovníctva č.23072
|
225,00 € |
|
|
27. 12. 2023 |
Domekon, s.r.o., Pažitie 453/25, 907 01 Myjava |
46787321 |
| 20230143 |
Faktúra za revíziu č. 20230143
|
270,00 € |
|
|
20. 12. 2023 |
ELPRO PETER ČMELA, D.Jurkoviča 430/22, 90613Brezová pod Bradlom |
40471004 |
| 23065 |
Faktúra za spracovanie účtovníctva č. 23065
|
140,00 € |
|
|
|
Domekon, s.r.o., Pažitie 453/25, 907 01 Myjava |
46787321 |
| 19/2023 |
Faktúra za ťažbu č. 19/2023
|
4 072,98 € |
|
|
18. 12. 2023 |
Štefan Boor, Zbehy 909, 916 16 Krajné |
50710125 |
| 23VF00027 |
Faktúra za darčekové poukážky č. 23VF00027
|
150,00 € |
|
|
21. 12. 2023 |
HeBib s. r. o.,Priepasné 269, 906 15 Priepasné |
54954797 |
| 1020231053 |
Faktúra za výrub, vývoz a likvidácia vzniknutej hmoty na Mohyle č. 1020231053
|
1 900,00 € |
|
39,39-1/2023 |
18. 12. 2023 |
ADO-Service, s. r. o. Sídlo: Nádražná 818 Jablonica 906 32 |
36417971 |
| 2023373 |
Faktúra za lesnicke služby č. 2023373
|
618,00 € |
|
|
14. 12. 2023 |
Svehra, s.r.o., Horný rad 534/5, 906 13 Brezová pod Bradlom |
50973550 |
| 20230157 |
Faktúra za služby č. 20230157
|
11,52 € |
|
|
18. 12. 2023 |
ALGGER s.r.o., Spartakovská 6832/24, 91701 Trnava |
51002876 |
| 7103949941 |
Faktúra za elektrinu č. 7103949941
|
83,41 € |
|
|
8. 12. 2023 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 |
36677281 |
| 2023123 |
Faktúra za BOZP č. 2023123
|
80,00 € |
|
|
7. 12. 2023 |
Ing.Miloš Kment |
40471641 |
| 230406 |
Servisné práce - správa PC siete
|
150,00 € |
|
|
11. 12. 2023 |
BN Invest, s.r.o., Nám. M.R. Štefánika 935/5, 907 01 Myjava |
36227391 |